宁波[切换城市]
工作职责:
1.执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
2.对审计发现进行适当的风险评估并分析;
3.与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
4.跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
5.执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
任职资格:
1.大专或以上学历,财会、审计相关专业;
2.2年以上内审相关工作经验,有制造业内审经验者更佳;
3.了解内审基本方法和内控框架模型;
4.人品正直,沟通协调能力强。
一、岗位要求: 1、组织开展管理审计工作,建立和完善公司审计管理制度,明确审计工作流程与标准,并落实执行; 2、组织开展经济审计工作,对公司在购销过程中发生的价格行为进行审核、监察,确认其真实性、合法性和效益性,提出审计意见和建议; 3、组织开展工程审计工作,对工程建设、修建改造等竣工决算、固定资产的管理、物资采购的招投标工作、经济合同等进行专项审计; 4、配合外部审计工作; 5、承担合规管理工作,组织识别、评估公司重要业务活动和经营行为的合规风险,并提出整改建议。 二、任职要求 1、45周岁以下,全日制本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、5年以上相关工作经验; 3、具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
工作职责:1.制订管理审计项目的工作计划。2.编制部门人力、财务等相关预算,制定部门年度工作计划。3.按计划完成审计工作,编制审计工作底稿,撰写审计报告。4.就审计发现的问题与被审计单位相关负责人进行沟通,提出审计建议;对于重大审计发现须及时上报,并根据公司领导指示展开后续工作。5.归纳整理审计底稿,审计档案整理归档工作6.追踪审计报告的落实情况,督促下属公司(事业部)完成审计报告提出的改进意见。7.实施常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资、经济合同管理、费用管理等方面的审计)8.实施各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计)9.实施部门能力提升机制,督促审计人员完成年度培训计划。10.维持部门员工的稳定性,加强团队协作,营造轻松愉快的工作氛围。任职资格:1.人品正直,责任心强;2..具备一定的企业管理、法律等综合知识;3.较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力;4.普通话标准,英语四级以上。5.8年以上工作经验,5年以上内部审计经验。6.了解内部审计基础理论,掌握内部审计的常用方法、了解SAP(或财务软件)、ERP系统常用业务流程、了解财务基础知识。
工作内容:1、协助实施内部审计年度工作计划。 2、按照审计计划协助实施公司各项内部审计工作,提交各类常规计和专项审计报告。3、针对审计中发现的问题,协助跟踪整改进展。4、完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求:1、本科学历 ,法律、会计、信息技术、审计等相关专业优先 2、 有较好的学习能力和分析能力3、工作态度积极主动
部门简介:监督审计处主要负责研究所纪检、监督、审计工作,干部监督管理,科研诚信建设工作。岗位职责:1、负责开展研究所内部审计工作;2、负责纪监审办公室的日常工作;3、组织开展党风廉政建设和风险防控相关工作;4、协助完成信访举报工作和调查处理违法违纪行为;5、完成党委、纪委领导交办的其他工作。其他要求:1.审计专业或财务管理专业大学本科及以上学历;2.从事内部审计或会计事务所一年以上,或优秀应届毕业生;中共党员优先;3.良好的职业操守和较强的敬业精神。薪酬待遇:1. 基本年薪:按照国家及中科院相关规定,提供有竞争力的薪酬;2. 年底绩效:根据个人年度贡献核定年底绩效;3. 福利保障:五险一金、带薪休假、职工食堂、免费体检、工会福利等;4. 职业发展:提供学习和培训机会,畅通的岗位晋升通道。 职能类别:审计专员/助理
主要负责外贸单证
岗位职责: 1、协助建立公司内部审计管理体系,协助建立和完善公司内部审计管理制度,明确审计工作流程与标准; 2、执行内部审计工作,按照国家财经法规和公司审计制度及流程,对各部门执行管理审计、经济审计、工程审计以及其他各项专项审计,确保企业经营活动按规执行; 3、执行合规管理工作,审核评价公司各项政策、程序和管理制度的合规性,提出修订意见; 4、配合外部审计工作,根据审计相关法规的要求,配合实施外部审计单位的审计工作,组织提供相应的审计资料,根据外部审计结果,对发现的审计问题组织实施整改。 任职要求: 1、35周岁以下,***本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、3年以上同岗位工作经验; 3、熟悉基本的财务审计知识,具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
岗位职责1、负责完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;2、评估公司及成员企业内控流程有效性、可靠性,提出优化解决方案并监督落实执行;3、负责专项审计、内控审计、经营考核等专项审计;4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿,起草内部审计报告和管理建议书等审计文书;5、组织内部控制流程培训。任职要求:1、.大学本科及以上学历,审计、财务类专业优先,3年以上审计或内控相关工作经验2、熟悉内审完整流程及体系,掌握各种审计技能与内部审计准则,能独立建立并健全整套内控体系;3、熟练运用office办公软件,熟悉财务软件,对数据敏感,具备较强的分析能力;4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,能承担一定的工作压力,严谨务实;5、具有注册会计师、内部审计师资格证书者优先; 8.30-5.15周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务会计审计经理内审审计审计主管内控
岗位职责:1. 结合公司战略与业务发展变化,协助审计总监并联事业部建立与完善均胜电子风控体系;2. 通过内控评价与审计等工作,识别高风险问题与流程控制缺陷,与被评价/审计单位沟通问题发现并提出建议的解决方案,帮助业务提升运营体系与风险管控水平;3. 对标最佳实践,结合业务发展与管控需求,升级完善所负责体系的相关方法论。任职资格:1. 大学本科及以上,具有财务、会计、企业管理等相关知识;2. 8年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验;3. 英语、德语书面、口语流利,能以英文作为工作语言,国外教育背景优先;4. 有CPA、CIA证书者优先;5. 具有数据分析能力与项目经验。
要求会计、财务、投资专业的
1. 根据集团年度审计计划及部门领导的安排完成专项审计工作,包括制定审计方案、审前调查、与被审计单位沟通协调、编制审计底稿、形成审计报告、审计问题跟踪。 2. 协助内控专员落实子公司内控评价工作和实施内控评价抽查,支持集团内部业务流程风险管控和制度流程优化。 3. 协助完善审计部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制。 4. 完成领导交办的其他事宜。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审
任职资格 1、财务、会计等专业本科及以上学历;2、应届生优先;3、了解国家财税法规,了解企业会计、审计、税务等业务的流程;4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
关键岗位职责:1. 结合公司战略与业务发展变化,协助审计总监并联事业部建立与完善均胜电子风控体系;2. 通过内控评价与审计等工作,识别业务高风险问题与流程控制缺陷,与被评价/审计单位沟通问题发现并提出建议的解决方案,帮助业务提升运营体系与风险管控水平;3. 对标***实践,结合业务发展与管控需求,升级完善所负责体系的相关方法论。关键任职资格:1. 大学本科及以上;2. 3年以上4大会计师事务所或者大型跨国制造业审计工作经验;3. 英语书面、口语流利,可作为工作语言,国外教育背景优先; 职能类别:审计专员/助理
任职要求
1.具备国家相关法律法规规定的内审从业资格证书;
2. 具备本专业的大学本科及以上学历;
3. 具备较强的组织、协调和沟通能力;
4.具备较强的分析和解决问题的能力;
5. 具备较强的团队合作精神和项目管理能力;
6.具备较强的责任心和保密意识;
7.具备较强的写作和表达能力;
8. 具备较强的数据分析和使用办公软件的能力。
今日招聘 《使用协议》和《隐私政策》
未经宁波招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 宁波招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号
网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在宁波招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14