职位描述:
岗位职责:
1、制定公司内控管理制度,制定并完善公司内控管理工作模板,规范内控管理工作流程; 制定、实施审计计划,跟踪检查整改建议落实情况;
2、检查公司总部及各子公司经营计划、管理制度及流程体系执行情况;
3、负责各公司日常经营、财务活动的合规性审计;
4、负责监督重大项目投资管理过程,确保项目合法、合规;
5、参与公司合并(分立)、增资(减资)、注销中的财务状况审计。
岗位要求:
1、审计学、管理学、法律等相关专业,本科及以上学历;
2、5-7年制造业审计工作经验
3、具备审计专业技术知识, 具有一定水平的理解能力、分析能力、判断能力、
4、具备CIA、CPA、ACCA等专业证书资格优先。