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工作职责:
1.执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
2.对审计发现进行适当的风险评估并分析;
3.与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
4.跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
5.执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
任职资格:
1.大专或以上学历,财会、审计相关专业;
2.2年以上内审相关工作经验,有制造业内审经验者更佳;
3.了解内审基本方法和内控框架模型;
4.人品正直,沟通协调能力强。
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